| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2020 |
18.6.2020 |
Štiepkovanie a prerezávanie ciest |
Hudaček Peter ml. |
50122258 |
612,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218410005 |
4.6.2018 |
Školenie: pracovný režim vodičov (sociálna legislatíva) 25.05.2018 |
ČESMAD Slovakia, občianske združenie |
30779553 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2017 |
18.5.2017 |
Školenie pilčíkov - JMP a krovinorez |
Andrej Mitura |
32397810 |
458,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/2018 |
5.6.2018 |
Školenie aktualizačnej odbornej prípravy, preškolenie obsluhy krovinorezov a morových píl |
Andrej Mitura |
32397810 |
184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F20160717 |
12.9.2016 |
Školenie - vedúci dopravy |
Mgr. Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F1601719 |
8.6.2016 |
SW - účtovníctvo, mzdy, sklad |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
612,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200006 |
15.12.2022 |
Sústružnícke, frézarské a zváračské práce |
Matej Šťastný |
43345514 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2180308 |
20.3.2018 |
Súčiastky do autobusu ISUZU - remeň klinový plochý a remeň klinový na A/C a dobierka |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
75,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36349-0181 |
19.3.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770416021 |
22.3.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770480082 |
6.7.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
934,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770426206 |
18.5.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
793,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7661201579 |
12.8.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 395,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7275601574 |
3.6.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
934,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
93735-0124 |
25.5.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
766,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770488438 |
29.9.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
96,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770434134 |
7.7.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
793,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770365592 |
27.7.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001229236 |
11.11.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 249,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770497042 |
15.12.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 249,80 EUR |