Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV18 | 14.7.2025 | Údržba chodníkov a rekreačných zón a ciest a skladov a odrážok... | Pavlák Ondrej | 43561977 | 6 159,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV22 | 22.8.2025 | Údržba chodníkov a rekreačných zón a ciest a skladov a odrážok... | Pavlák Ondrej | 43561977 | 4 601,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV32 | 11.10.2024 | Údržba ciest a skladov - budovanie odrážok. Čistenie odrážok - august, september 2024. | Pavlák Ondrej | 43561977 | 712,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV8 | 10.6.2026 | Údržba ciest a skladov - budovanie odrážok: 1 ks x 100 € = 123,00 s DPH
Údržba ciest a... |
Pavlák Ondrej | 43561977 | 1 020,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV31 | 21.11.2025 | Údržba ciest a skladov - budovanie odrážok, ochrana MLP oplocovaním, oprava poškodeného... | Pavlák Ondrej | 43561977 | 10 296,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1 | 16.3.2026 | Údržba ciest a skladov | Pavlák Ondrej | 43561977 | 5 239,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019097 | 6.11.2019 | Účastnícky poplatok za Študijnú cestu Česká republika - Nemecko - Rakúsko, zorganizovanú... | Združenie obecných lesov SR | 31913814 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020061 | 2.3.2020 | Účastnícky poplatok na odbornom seminári "Naliehavé úlohy mestských a obecných lesov a... | Združenie obecných lesov SR | 31913814 | 77,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019075 | 30.9.2019 | Účastnicky poplatok na odbornom seminári | Združenie obecných lesov SR | 31913814 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30097367 | 26.9.2025 | Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2025 - konateľ spoločnosti | Vysoké Tatry Travel s.r.o. | 46569782 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30089946 | 6.9.2024 | Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2024 - konateľ spoločnosti | Vysoké Tatry Travel s.r.o. | 46569782 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30085051 | 31.8.2023 | Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2023 - konateľ spoločnosti | Vysoké Tatry Travel s.r.o. | 46569782 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30077061/2022 | 17.10.2022 | Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2022 - konateľ spoločnosti | Vysoké Tatry Travel s.r.o. | 46569782 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10072450/2021 | 7.10.2021 | Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2021 - konateľ spoločnosti | Vysoké Tatry Travel s.r.o. | 46569782 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10065553/2020 | 17.1.2020 | Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2020 - konateľ spoločnosti | Vysoké Tatry Travel s.r.o. | 46569782 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319049 | 12.3.2019 | Účastnícky poplatok - konferencia - konateľ Ing. Pavel Homola | KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. | 31714471 | 111,00 EUR |
| Detail | Zmluva servisná | Servisná zmluva | 23.12.2021 | Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na poskytovaní systémovej a užívateľskej podpory... | IterSoft SK, s. r. o. Zvolen | 50857258 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170176 | 8.3.2017 | Tvrdené sklá a ochranné púzdra na telefóny | Púzdra na mobil, s.r.o. | 50216830 | 30,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231413 | 12.12.2023 | Traktor Zetor - oprava defektu, hustenie pneumatík | J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. | 46448152 | 23,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9 / 2019 | 9.9.2019 | Tovar a služby na Dáciu DUSTER - SL580BD | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 480,00 EUR |
