Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 770511976 31.5.2023 Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  1 590,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 770402232 11.1.2021 Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie Ticket Service, s.r.o. 52005551  803,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 20779-0125 26.4.2022 Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  873,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 770273132 23.5.2019 Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  1 128,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 11672-0127 9.8.2018 Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  1 874,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 13216-0125 22.7.2019 Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  803,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 770300595 30.9.2019 Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  1 001,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 15629-0127 29.10.2018 Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  1 128,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 770313461 3.12.2019 Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  1 001,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 21351-0181 13.2.2019 Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  755,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1690003044 22.6.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  331,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 002 880 9.6.2017 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  1 767,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1690003355 11.7.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  494,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1690003658 22.7.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  1 627,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 003 534 24.7.2017 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  2 472,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 004 419 12.9.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  1 312,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 004 904 17.10.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  559,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 801 356 17.10.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  564,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 005 270 4.11.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  985,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 004 796 5.10.2017 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  1 943,96 EUR 
Export do csv