| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FA20009 |
2.3.2020 |
Toner, laminovanie, nožnice, lepiaca páska, korekčná myš, kancelársky papier Xerox A4 |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
157,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA20033 |
11.11.2020 |
Toner HP CF283AD duo pack a kancelársky papier Xerox 80gr A4 kartón a lunárny kalendár na rok... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 21020 |
10.8.2021 |
Kancelárske potreby - poradače, zakladače, toner, kancelársky papier |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
159,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18010589 |
25.4.2018 |
Aktovka na dokumenty BRANCO 43308 a dobierka |
MAXMA, s.r.o. |
36479373 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2021 |
13.7.2021 |
Chata Kyčora - upratovanie a príprava chaty pred návštevou |
Janka Pavláková |
41 708 822 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10 / 2019 |
9.9.2019 |
Tovar a služby na Dáciu DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský - AUTOSERVIS |
44508115 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10072450/2021 |
7.10.2021 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2021 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA18019 |
13.6.2018 |
Papier kancelársky, pero, náplň do pera, obálka, blok kocka lepiaca color, toner HP CF283A... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
160,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5827008321 |
20.2.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
160,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5831635981 |
20.3.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
160,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800015 |
4.6.2018 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za obdobie 01.03. - 31.05.2018, odberné miesto Vyšné... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
161,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800030 |
11.9.2018 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za obdobie 01.06. - 31.08.2018, odberné miesto Vyšné... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
161,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111800001 |
6.4.2018 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie - odberné miesto Vyšné Ružbachy 9038 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
161,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA22013 |
3.6.2022 |
toner, euroobal, kancelársky papier |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
161,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5822409558 |
20.1.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
161,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA190012 |
12.3.2019 |
Toner, kancelársky papier, obálka C6, zošit A5, korekčná myš, euroobal, A4, príjmový... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
162,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA160032 |
27.7.2016 |
Kancelárske potreby - toner, lepiace pásky, etikety, priepustka, obálky, stojany, perá,... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
162,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5840826847 |
5.6.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
162,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770511976 |
31.8.2023 |
Dobropis za vrátené poukážky za rok 2023 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5836285584 |
6.5.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
163,72 EUR |