Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5740221239 31.7.2023 Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Orange Slovensko, a. s. 35697270  170,63 EUR 
Detail Faktúra došlá FA21004 1.3.2021 Toner HP CF283AD duo pack a kancelársky papier Xerox 80gr A4 2 x kartón Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM 43257488  172,00 EUR 
Detail Faktúra došlá O289116 7.7.2016 Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva LOS-Agro s.r.o. 36189987  172,37 EUR 
Detail Faktúra došlá O310116 22.7.2016 Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva LOS-Agro s.r.o. 36189987  172,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200049 11.1.2021 Rôzny spotrebný tovar a materiál Bc. Jozef Selep - STONAKO 40318575  172,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 262443 10.6.2026 Technická podpora MK-soft do 30.6.2027 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia MK - soft, s.r.o. 36491594  172,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 202200046 29.9.2022 Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... Mesto Podolínec 00330132  176,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 24T466 20.1.2025 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2024 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  177,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 04 /2021 21.1.2022 Práca v lese - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom Dziak Ján 50139886  178,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20221096 29.9.2022 Doklad o pôvode dreva - 20ks Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  179,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230032 28.6.2023 Rôzny spotrebný tovar a materiál a náradie Bc. Jozef Selep - STONAKO 40318575  179,50 EUR 
Detail Faktúra došlá F20160717 12.9.2016 Školenie - vedúci dopravy Mgr. Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR 10667393  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11-06/19 3.1.2020 20.11.2019 prevoz - prepravný výkon Krišanda Peter 11948396  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22196 29.4.2022 Poskytnutá právna pomoc - zápis zmien do OR Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát 42002044  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 511093836 31.5.2017 PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (poistenie majetku) za obdobie: 20.06.2017 - 19.09.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 50332490  181,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 511093836 20.2.2020 PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (poistenie majetku) za obdobie: 20.03.2020 - 19.06.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 50332490  181,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 511093836 21.8.2017 PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (poistenie majetku) za obdobie: 20.09.2017 - 19.12.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 50332490  181,73 EUR 
Detail Faktúra došlá FTSJT983-0004-000716 3.3.2020 PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov na obdobie od 20.03.2020 - 19.06.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 50332490  181,73 EUR 
Detail Faktúra došlá FTSJT983-0004-000655 25.5.2020 PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov na obdobie od 20.06.2020 - 19.09.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 50332490  181,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF170025 8.3.2017 PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (poistenie majetku) Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 50332490  181,73 EUR 
Export do csv