| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
6145 |
2.8.2024 |
Sprej Forest Marker oranžový - 24ks a doprava |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
109,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170060 |
8.1.2018 |
Ochranné rukavice a rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
109,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590 |
18.5.2021 |
Sprej lesnícky UNI marker oranžový 500ml - 24ks a doprava |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
109,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99241437 |
31.10.2024 |
Rekvalifikačný kurz - zostavenie účtovnej závierky v termíne 11.12.2024 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300046 |
16.11.2023 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
108,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F1701742 |
9.6.2017 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2018 - mzdy, účtovníctvo, sklad |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F1801813 |
5.6.2018 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2019 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212241 |
28.6.2021 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2022 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F191926 |
14.6.2019 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2020 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202115 |
17.6.2020 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2021 - podvojné účtovníctvo, mzdy, sklad |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
153 |
25.1.2024 |
Sprej Forest Marker oranžový - 24ks |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6 / 2017 |
9.6.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL580BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220180430 |
9.7.2018 |
Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL580BD |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
106,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20181101 |
9.11.2018 |
Prepravné služby motorovým vozidlo SL 509 BG - prevoz kameniva z Jarabiny do Medzibrodia |
Anton Hudec |
34313966 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020003 |
17.1.2020 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
105,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025068 |
6.5.2025 |
Hliník. panel 100x86 cm, PVC panel 100x86 cm, Plagát 100x56 cm, Plagát A3 |
Signet print s.r.o. |
52891682 |
105,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6 / 2018 |
9.8.2018 |
Príprava automobilu na STK a servis, brzdová kvapalina a žiarovky - Dácia DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225040258 |
2.5.2025 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225040551 |
14.7.2025 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225040802 |
24.10.2025 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
104,55 EUR |