| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2\2019 |
8.8.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie koňom a manipulácia dreva |
Živčák Vladimír |
40318052 |
1 421,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2019 |
8.8.2019 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 323,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9\2019 |
8.8.2019 |
Práca v lese - ťažba dreva, približovanie a manipulácia dreva a uhadzovanie ihličnatej... |
Hudáček Peter |
37169211 |
3 005,56 EUR |
| Detail |
Zmluva dodatok |
Dodatok č.1 ku KZ č. 3/ 2019 |
31.7.2019 |
Drevná hmota na pni |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019018 |
26.7.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Pavol Kovaľ |
|
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019017 |
23.7.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Matúš Kormaník |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8 / 2019 |
23.7.2019 |
Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský - AUTOSERVIS |
44508115 |
292,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2019 |
22.7.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej |
Michal Dziak |
51848791 |
445,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201910 |
22.7.2019 |
Mulčovanie krajníc pracovným strojom Kubota |
Obec Vyšné Ružbachy |
00330264 |
353,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190008 |
22.7.2019 |
1. Úprava kanálov a priepustov, čistenie (31hod. x 27€), 2. Zrobenie priepustu na poslednom... |
Matúš Gončár |
44844867 |
1 026,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2019 |
22.7.2019 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
2 164,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13216-0125 |
22.7.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019016 |
17.7.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Čonka Tomáš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7\2019 |
17.7.2019 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiac jún 2019 |
Hudáček Peter |
37169211 |
250,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T338 |
17.7.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
475,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/07 |
17.7.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 323,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8236463953 |
17.7.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA190029 |
17.7.2019 |
Toner HP CF283AD duo pack a kancelársky papier Xerox A4 80gr kartón |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
145,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11001563 |
17.7.2019 |
Plnička drevnej štiepky a rašlové vrecia na 15 kg a doprava GLS |
Awylla Slovakia s.r.o. |
51177714 |
289,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/3-MLP |
17.7.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej, prerezávanie lesnej cesty |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
2 035,25 EUR |