| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8203591897 |
20.3.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8205573612 |
6.4.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2018 |
3.8.2018 |
Čistenie kanalizácie na chate Kyčora |
Szentivanyi Peter |
50984543 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
H2019105 |
6.11.2019 |
Ochranný gel +1 |
VOLCANO s.r.o. |
36247570 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190311 |
3.12.2019 |
Seminár "Komplexná novela zákona o lesoch", v termíne 21.11.2019, konaný v Banskej Bystrici -... |
SEO s.r.o. |
43904351 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3416086644 |
9.6.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100055 |
8.10.2021 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
80,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8209574796 |
5.6.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3418028359 |
7.8.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3418994059 |
19.9.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3419954640 |
9.10.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3413202169 |
8.3.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8217589689 |
2.10.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201630293 |
5.2.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3417063105 |
7.7.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190049 |
17.1.2020 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
80,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8219581543 |
9.11.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9043693723 |
15.12.2022 |
SILVERCREST - olejový radiátor SOR 2400 D2 100354512 a dobierka |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
80,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019146 |
9.5.2019 |
Poskytnuté právne poradenstvo a analýza zmluvy |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8211595218 |
9.7.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
81,16 EUR |