Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 218040669 14.10.2018 Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2018 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 218040871 28.12.2018 Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2018 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21809872 5.6.2018 Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502  46,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 21811069 9.7.2018 Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502  65,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 21811968 9.7.2018 Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502  17,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 218410005 4.6.2018 Školenie: pracovný režim vodičov (sociálna legislatíva) 25.05.2018 ČESMAD Slovakia, občianske združenie 30779553  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2184843 29.10.2018 Značkovacie spreje Ing. Ján Buchanec Technik 33576009  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2190095 13.2.2019 Predplatné časopisu Les a Letokruhy na rok 2019 LESMEDIUM SK s.r.o. 36690911  19,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219031196 14.6.2019 Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  22,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 219040219 12.4.2019 Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219040448 10.7.2019 Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219040706 14.10.2019 Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219040950 3.1.2020 Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21T037 1.3.2021 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2021 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  620,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 21T073 22.3.2021 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2021 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  624,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 21T110 21.4.2021 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2021 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  417,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 21T179 18.5.2021 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2021 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  356,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 21T238 28.6.2021 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2021 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  543,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 21T299 9.7.2021 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2021 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  970,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 21T345 11.8.2021 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 07/2021 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  729,87 EUR 
Export do csv