Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 216040989 23.12.2016 Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za IV. Q 2016 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2160598 22.7.2016 Náhradné diely - spínač tlakový WABCO na dvere - autobus ISUZU Viliam Turan TURANCAR 22679057  136,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2160634 5.8.2016 Oprava autobusu ISUZU Turquoise E4 - náhradné diely a práca Viliam Turan TURANCAR 22679057  2 900,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2160682 24.8.2016 Sensor kľukového hriadeľa - autobus ISUZU Viliam Turan TURANCAR 22679057  153,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2170317 19.9.2017 Pneuservisné práce a pneumatika V170455 a - autobus ISUZU Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 1020002907  203,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 217040237 18.4.2017 Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za I. Q 2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217040491 7.7.2017 Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za II. Q 2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217040807 9.10.2017 Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za III. Q 2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217041100 8.1.2018 Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za IV. Q 2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2170496 8.3.2017 Značkovací spray SOPPEC FLUO - 30 ks Ing. Ján Buchanec Technik 33576009  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21711253 7.7.2017 Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFC 206 a prepravné náklady - traktor ZETOR PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502  62,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2171259 22.11.2017 Vložka filtra paliva E4/5 a vložka vysúšača - autobus ISUZU Viliam Turan TURANCAR 22679057  124,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2171564 18.5.2017 Značkovacie spreje SOPPEC FLUO - 39 ks Ing. Ján Buchanec Technik 33576009  195,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21716281 20.9.2017 Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 - a prepravné náklady - traktor ZETOR PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502  40,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2173723 18.12.2017 Žiarovky 24V 70W PX26d H7 TRUCK STAR PRO Osram - autobus ISUZU LUXLINE spol. s r. o. 34128263  47,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2180308 20.3.2018 Súčiastky do autobusu ISUZU - remeň klinový plochý a remeň klinový na A/C a dobierka Viliam Turan TURANCAR 22679057  75,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 218040127 6.4.2018 Práškový hasiaci prístroj - 6 kg LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  63,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 218040215 12.4.2018 Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2018 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 218040437 16.7.2018 Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2018 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 218040578 2.10.2018 Oprava práškového hasiaceho prístroja - 6kg LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  14,70 EUR 
Export do csv