| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV18 |
14.7.2025 |
Údržba chodníkov a rekreačných zón a ciest a skladov a odrážok... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
6 159,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202506003 |
14.7.2025 |
Práca v lese - výchova porastov - prerezávky |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
1 859,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202500035 |
14.7.2025 |
Poskytnutie služieb - úprava cesty (Javor) - 3,5 hod. - 6.5.2025 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
122,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25099 |
25.7.2025 |
Softvér V 4000, FGPS, Kubík mobile 2 - import, servisná podpora, reinštalácie, servisné... |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen |
50857258 |
3 692,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2025 |
25.7.2025 |
Úprava ciest bagrom |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
2 948,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T268 |
22.8.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 07/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
404,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5849953900 |
22.8.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
92,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/08 |
22.8.2025 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
6 492,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025007 |
22.8.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Ján |
50139886 |
3 984,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025008 |
22.8.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 940,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV22 |
22.8.2025 |
Údržba chodníkov a rekreačných zón a ciest a skladov a odrážok... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
4 601,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5854613028 |
22.8.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
87,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8373577791 |
25.8.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T285 |
18.9.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
284,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV24 |
18.9.2025 |
Ochrana kultúr proti burine vyžínaním, údržba chodníkov, úprava rekreačných zón a skladov |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
9 813,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025009 |
18.9.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 849,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025008 |
18.9.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Ján |
50139886 |
5 810,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8375165857 |
18.9.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
28,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/10 |
18.9.2025 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 762,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OS253179 |
18.9.2025 |
Servis automobilu Toyota Hilux 4 PU |
AUTOKLUB, a.s. |
45516286 |
350,54 EUR |