| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2018 |
16.7.2018 |
Práca v lese - časové práce - porastová hygiena |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 790 000 850 |
16.2.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
355,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2019 |
14.10.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Martin Osvald |
41570481 |
355,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T093 |
2.5.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
354,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201910 |
22.7.2019 |
Mulčovanie krajníc pracovným strojom Kubota |
Obec Vyšné Ružbachy |
00330264 |
353,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T186 |
25.5.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
352,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVUB/2/11/2018 |
3.12.2018 |
Zemné práce bagrom (PRACE ZIEMNE KOPARKA) - 16 hodín |
DUL BUD PAWEL DULAK |
|
352,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OS253179 |
18.9.2025 |
Servis automobilu Toyota Hilux 4 PU |
AUTOKLUB, a.s. |
45516286 |
350,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300003451 |
31.7.2023 |
Fotopasca Welltar 7310 4G, box na Welltar 7310, lanový zámok a kuriér. |
ROY.SK s.r.o. |
47614030 |
346,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10180010 |
9.7.2018 |
Výmena vodovodného potrubia, demontáž prasknutého potrubia na chate Kyčora, inštalatérsky... |
Marián Boďo ml. |
44981236 |
345,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04-01/2017 |
9.5.2017 |
Práce pri čistení odvodňovacích priekop na lesnej odvoznej ceste v lokalite Mokré Polianky v... |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O353117 |
18.9.2017 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
344,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/8-MLP |
3.12.2019 |
Práca v lese (LO 01) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
344,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24T053 |
25.3.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 2/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
341,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11\2019 |
20.9.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
341,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240012 |
25.6.2024 |
Oprava vozidla Dacia Duster. |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/2 |
1.3.2021 |
Práca v lese - prečistka v LO03 |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
336,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80084 |
20.3.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 2/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
335,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111600218 |
23.12.2016 |
Refakturácia nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie od 01.06.2016 do 31.08.2016 a od... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1690003044 |
22.6.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
331,62 EUR |