| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5887336598 |
15.4.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
25,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5887354354 |
15.4.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
19,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5887354847 |
15.4.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5887379293 |
15.4.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - 0915503325 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
16,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5892027312 |
8.5.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
25,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5892044312 |
8.5.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
19,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5892045554 |
8.5.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
25,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5892068353 |
8.5.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - 0915503325 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
16,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5896696292 |
10.6.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5896712409 |
10.6.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
20,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5896713900 |
10.6.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5896736678 |
10.6.2026 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
16,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6 / 2017 |
9.6.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL580BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
107,00 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
6 / 2017 |
24.11.2017 |
Drevná hmota na pni - samovýroba |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6 / 2018 |
9.8.2018 |
Príprava automobilu na STK a servis, brzdová kvapalina a žiarovky - Dácia DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
105,00 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
6/ 2020 |
6.8.2020 |
Drevná hmota na pni |
DRZEWKARCZ s.c., Karcz Karol |
7352640222 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2017 |
18.12.2017 |
Práca v lese - lesná pestovateľská činnosť - prečistky |
Živčák Vladimír |
40318052 |
409,50 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
6/2017 PČ |
11.4.2017 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Sčensný Štefan |
41145291 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
6/2017 ŤČ |
7.8.2017 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Živčák Vladimír |
40318052 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2018 |
15.5.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
415,30 EUR |