|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
8337877033 |
12.12.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8339649204 |
12.12.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8341436185 |
9.1.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8343226124 |
25.2.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
83450018189 |
25.3.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8346826933 |
25.4.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8348610504 |
13.5.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8350398309 |
10.6.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8352195506 |
17.7.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8353966301 |
6.9.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8355743883 |
6.9.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8357617312 |
11.10.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8358 |
31.7.2023 |
Značkovací sprej Forest Marker Fluo oranžový - 24ks |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
8359207160 |
8.11.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8360799311 |
6.12.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8362391935 |
20.1.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8363989769 |
20.2.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8365581535 |
20.3.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8367175086 |
2.5.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,32 EUR |
Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
841 |
21.10.2016 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|