|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva nájomná |
2017024 |
12.10.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Sterančák Adrián |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
9 / 2017 |
9.10.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
71,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10 / 2017 |
9.10.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - VOLKSWAGEN BORA - SL870AG |
Teodor Reľovský |
40716309 |
67,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10/2017 |
9.10.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef |
46193618 |
2 243,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3419954640 |
9.10.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20503 |
9.10.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
493,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06/2017 |
9.10.2017 |
Práca v lese - lesná pestovateľská činnosť - Uhadzovanie haluziny |
Dziak Ján |
50139886 |
367,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20173642 |
9.10.2017 |
Ochranná obuv pre pracovníkov pestovnej činnosti - čižmy BRUNO GUNNAR - gumofilce |
PILEX s.r.o. |
31578748 |
261,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217040807 |
9.10.2017 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za III. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
171131961 |
9.10.2017 |
PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101831160 |
9.10.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170039 |
9.10.2017 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
150,42 EUR |
Detail |
Zmluva nájomná |
2017023 |
5.10.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Sterančáková Júlia |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
1 790 004 796 |
5.10.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 943,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3\2017 |
5.10.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Živčák Vladimír |
40318052 |
2 494,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3/2017 |
3.10.2017 |
Práce rýpadlo-nakladačom JCB pri oprave protipovodňového ochranného valu |
SJM-TRADE, s.r.o. |
48132195 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170867 |
3.10.2017 |
Pneuservisné práce: demontáž, montáž, vyzutie, obutie a vyváženie práškom - autobus ISUZU... |
J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. |
46448152 |
12,72 EUR |
Detail |
Zmluva nájomná |
2017022 |
28.9.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Murcko Daniel |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
4100776560 |
20.9.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017/15 |
20.9.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
791,25 EUR |