| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2018 |
12.4.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
1 643,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8205981961 |
12.4.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/03 |
12.4.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva a úprava zvážnice a úprava skladu |
Sčensný Štefan |
41145291 |
5 484,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2018 |
12.4.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
2 825,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2018 |
12.4.2018 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny a prečistka |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
82,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O012118 |
12.4.2018 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
287,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2 / 2018 |
12.4.2018 |
Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2018 |
12.4.2018 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
2 478,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040127 |
6.4.2018 |
Práškový hasiaci prístroj - 6 kg |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
63,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111800001 |
6.4.2018 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie - odberné miesto Vyšné Ružbachy 9038 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
161,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA18010 |
6.4.2018 |
Toner HP CF283A DUO PACK a kancelársky papier Xerox A4 80gr krabica |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
145,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8205573612 |
6.4.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76123-0124 |
6.4.2018 |
Poukážky Ticket Restaurant a prepravné náklady (kuriér) |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 770,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8203995917 |
20.3.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/02 |
20.3.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
6 161,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2018 |
20.3.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva a uhadzovanie haluziny |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
3 294,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2018 |
20.3.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
785,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80084 |
20.3.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 2/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
335,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8203591897 |
20.3.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2018 |
20.3.2018 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 601,48 EUR |