|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
8794900339 |
21.3.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2017 |
21.3.2017 |
Práca v lese - lesná pestovateľská činnosť - prečistka a výrub krov |
Dziak Ján |
50139886 |
1 316,50 EUR |
Detail |
Zmluva o dielo |
5/2017 PČ |
21.3.2017 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Dziak Michal |
43097308 |
|
Detail |
Zmluva o dielo |
4/2017 PČ |
13.3.2017 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Hudáček Peter |
37169211 |
|
Detail |
Zmluva o dielo |
3/2017 PČ |
13.3.2017 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Dziak Ján |
50139886 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF170025 |
8.3.2017 |
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (poistenie majetku) |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
181,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170176 |
8.3.2017 |
Tvrdené sklá a ochranné púzdra na telefóny |
Púzdra na mobil, s.r.o. |
50216830 |
30,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2170496 |
8.3.2017 |
Značkovací spray SOPPEC FLUO - 30 ks |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA 170006 |
8.3.2017 |
Kancelársky papier, toner, obálky |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
150,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
S/13/2017 |
8.3.2017 |
Oprava autobusu ISUZU SL343AT |
AUTO-SERVIS JV s.r.o. |
36498947 |
2 591,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017/03 |
8.3.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
842,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2/2017 |
8.3.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
1 608,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03/2017 |
8.3.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef |
46193618 |
4 076,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3413202169 |
8.3.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17012 |
8.3.2017 |
Oprava motorových píl STIHL MS-251, STIHL MS-250, STIHL MS-211 - diely a práca |
Ján Mrug |
34918591 |
211,83 EUR |
Detail |
Zmluva kúpna |
2/2017 |
3.3.2017 |
Drevná hmota na pni |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
Detail |
Zmluva o dielo |
2/2017 PČ |
28.2.2017 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Živčák Vladimír |
40318052 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20041 |
16.2.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
774,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2793936245 |
16.2.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2017 |
16.2.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef |
46193618 |
1 800,90 EUR |