Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o poskytovaní služieb 0903789285 24.10.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789285 Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva o poskytovaní služieb 0903789286 24.10.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789286 Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva o poskytovaní služieb 0903789287 24.10.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789287 Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva o poskytovaní služieb 0903789288 24.10.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789288 Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva o poskytovaní služieb 841 21.10.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Faktúra došlá 216040764 17.10.2016 Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za III. Q 2016 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016177 17.10.2016 Stravné lístky Helena Smandrová 33073899  495,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2016 17.10.2016 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva a čistenie zvážnice Jozef Dziak 46193618  3 055,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016/12 17.10.2016 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva Sčensný Štefan 41145291  2 428,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 4/2016 17.10.2016 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva Hudáček Peter 37169211  3 196,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 004 904 17.10.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  559,47 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 160038 17.10.2016 Kancelárske potreby a laminovanie - perá, rýchloviazače, euroobaly, ceruzky, toner Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM 43257488  93,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 17458 17.10.2016 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2016 Techpetrol s.r.o. 34669688  1 110,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 801 356 17.10.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  564,26 EUR 
Detail Zmluva o dielo 3/2016 PČ 13.10.2016 Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek Živčák Vladimír 40318052   
Detail Zmluva nájomná 2016014 13.10.2016 Nebytové priestory - chata Kyčora Pavol Pojedinec    
Detail Zmluva nájomná 2016013 6.10.2016 Nebytové priestory - chata Kyčora Ján Cirák    
Detail Faktúra došlá 2/2016 4.10.2016 Povinné zmluvné poistenie č. 8080118581 za obdobie: 25.10.2016 - 24.01.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 50332490  193,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 422016 4.10.2016 kliniky, ochranné rukavice, štetce, farby, schránka, lampa, brúsny papier, FAB... Bc. Jozef Selep - STONAKO 40318575  367,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016028 4.10.2016 reťaze na pílky, pilníky, čistič na krb, prilba, noha, násada Železiarstvo Mária Šatalová 33083321  98,73 EUR 
Export do csv