Zverejňovanie
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202100022 | 7.5.2021 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 40,48 EUR |
| Detail | Zmluva o zabezpečovaní prevádzky systému SMS - myPAY | SMS - myPAY | 29.4.2021 | Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť službu SMS payment na realizáciu... | A SMS, s.r.o. | 35830387 | |
| Detail | Zmluva darovacia | DZ04 | 27.4.2021 | Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 100,-€, slovom sto eur.
Darca... |
Marek Lorenčík | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8280640364 | 21.4.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202100012 | 21.4.2021 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202100014 | 21.4.2021 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21T110 | 21.4.2021 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2021 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 417,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221040241 | 21.4.2021 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2021 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2021 | 21.4.2021 | Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom obvode... | Dziak Jozef st. | 35398281 | 1 884,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/5 | 21.4.2021 | Práca v lese - výrez krov a uhadzovanie haluziny v LO02 | Pavlák Ondrej | 43561977 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/4 | 21.4.2021 | Práca v lese - uhadzovanie haluziny v LO01 | Pavlák Ondrej | 43561977 | 2 031,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/3 | 21.4.2021 | Práca v lese - prečistka v LO02 | Pavlák Ondrej | 43561977 | 585,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/05 | 21.4.2021 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie | Sčensný Štefan | 41145291 | 5 471,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72021 | 21.4.2021 | Práca v lese - časové práce vlastným traktorom, prerezávanie ciest a uhadzovanie z cesty | Martin Osvald | 41570481 | 166,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5616808834 | 21.4.2021 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82,08 EUR |
| Detail | Zmluva kúpna | 4/2021 | 29.3.2021 | Drevná hmota na pni | Mačuga Jozef | 330 709 954 | |
| Detail | Faktúra došlá | 770416021 | 22.3.2021 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 803,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021021 | 22.3.2021 | Stravné lístky | Helena Smandrová | 33073899 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/03 | 22.3.2021 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie | Sčensný Štefan | 41145291 | 3 495,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2021 | 22.3.2021 | Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom obvode... | Dziak Jozef st. | 35398281 | 1 816,58 EUR |
