| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22T327 |
29.9.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 07/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 146,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8310941794 |
29.9.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
29.9.2022 |
Práca v lese - ochrana kultúr proti burine vyžínaním celoplošne, porastová hygiena,... |
Dziak Ján |
50139886 |
2 032,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07-04/2022 |
29.9.2022 |
Zemné a výkopové práce stavebným strojom JCB 4CX - práce vykonávané podľa predmetu... |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
4 199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/7 |
29.9.2022 |
Práca v lese - ochrana kultúr proti zveri minioplôtkami, prerezávka, uhadzovanie haluziny bez... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
7 862,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5690835752 |
29.9.2022 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
90,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2022 |
29.9.2022 |
Zhotovenie drevenej lavice |
Adam Bakoš - WOODEN WORLD |
33851026 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221114 |
29.9.2022 |
Náklady za prepravu materiálu |
Adam Bakoš - WOODEN WORLD |
33851026 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770488438 |
29.9.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
96,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA22021 |
29.9.2022 |
kancelársky papier Xerox, kábel UTP, centropen, gelové pero, šanon, calculator, podložka s... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
127,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T363 |
29.9.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
903,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200046 |
29.9.2022 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
176,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220031 |
29.9.2022 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
236,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/08 |
29.9.2022 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 163,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2022 |
29.9.2022 |
Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
409,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05 /2022 |
29.9.2022 |
Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny a porastová hygiena |
Dziak Ján |
50139886 |
2 158,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31/2022 |
29.9.2022 |
Výrez drevín, orez stromov a krov - 500m, budovanie nových zvážnic - 500m, kopanie a čistenie... |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
5 916,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV220008 |
29.9.2022 |
Práce v lese - komplexná výroba dreva na OM |
Norbert Nebus |
46879943 |
7 834,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/2022 |
29.9.2022 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 486,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/9 |
29.9.2022 |
Práca v lese - porastová hygiena, prerezávky, výrub nežiadúcich drevín a krov s... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
7 590,04 EUR |