| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017093 |
9.6.2017 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017166 |
26.10.2017 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
11.1.2017 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T428 |
11.11.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
991,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA160033 |
5.9.2016 |
PC, monitor, Office 2016, FTP kábel, LAN Switch, predlž. kabel, kancelárske potreby, kalkulačka... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
993,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/ 2022 |
15.2.2022 |
Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny, časové práce s JMP - prerezávanie,... |
Dziak Ján |
50139886 |
994,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30230040 |
31.7.2023 |
Živičná úprava komunikácie - 1,00 kpl |
JUNO DS. s.r.o. |
36501522 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
KZ |
14.3.2019 |
Predaj hmotného majetku, a to pluh PNJ 4-25 a kombinátor KOM 250. |
Šelep Michal |
|
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018P0013 |
13.6.2018 |
Poskytnutie poradenských služieb v rámci podopatrenia 4.3 |
AZ-POĽNO, s.r.o. |
46859888 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770300595 |
30.9.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 001,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770313461 |
3.12.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 001,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/21 |
15.12.2021 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny a výrez krov s uhadzovaním |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 004,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O033117 |
18.4.2017 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva, vnadidlá na... |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
1 011,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
125065 |
20.2.2025 |
Preverenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2024 |
GemerAudit spol. s r.o. |
31681301 |
1 014,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVT17/112/5/01883 |
18.12.2017 |
Vianočné Kaukazské jedle - 150-200cm a doprava |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1 017,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV202210 |
11.11.2022 |
Práca v lese - ochrana kultúr proti zveri minioplôtkami |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 018,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190008 |
22.7.2019 |
1. Úprava kanálov a priepustov, čistenie (31hod. x 27€), 2. Zrobenie priepustu na poslednom... |
Matúš Gončár |
44844867 |
1 026,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2018 |
14.10.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 027,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20 |
17.7.2024 |
Práca v lese - údržba ciest a skladov - budovanie odrážok, čistenie odrážok v mesiaci máj... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 029,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2018 |
4.6.2018 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny, porastová hygiena a prečistky |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 033,14 EUR |