| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o prenose telefónneho čísla |
M136004487OSK |
24.11.2020 |
Prenos telefónneho čísla 0903789287 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva o prenose telefónneho čísla |
M136004394OSK |
24.11.2020 |
Prenos telefónneho čísla 0903789288 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2019 |
10.7.2019 |
Preprava kameňa a zeminy na opravu priepustu na lesnej ceste na LO Javor v poraste 99. |
Marcel Žrubek |
44858582 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20230709 |
31.7.2023 |
Preprava lomového kameňa - Jarabina - Veľká Lesná 4x - 288,00 km |
Anton Hudec |
34313966 |
483,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20181101 |
9.11.2018 |
Prepravné služby motorovým vozidlo SL 509 BG - prevoz kameniva z Jarabiny do Medzibrodia |
Anton Hudec |
34313966 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2 |
25.4.2023 |
prerezávky |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 786,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022010 |
29.9.2022 |
Prevedená práca v lese |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
576,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
25.4.2023 |
Prevedená práca v lese |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
4 483,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
25.4.2023 |
Prevedená práca v lese |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 994,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
125065 |
20.2.2025 |
Preverenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2024 |
GemerAudit spol. s r.o. |
31681301 |
1 014,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010035 |
23.1.2017 |
Prevodový olej S4 TXM 10W-30 do traktora Zetor |
AGRA, s.r.o. |
36382914 |
85,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20190712 |
8.8.2019 |
Prevoz štrkodrvy nákladným autom a zemné práce bágrom |
Anton Hudec |
34313966 |
266,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960 |
8.11.2024 |
Priemerky Nestle "Waldmeister" |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6 / 2018 |
9.8.2018 |
Príprava automobilu na STK a servis, brzdová kvapalina a žiarovky - Dácia DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024006 |
10.6.2024 |
Príprava občerstvenia (jedál z divinového mäsa) na udalosti "Beh Soviou poľanou" |
Ľubomír Šmindák |
46723463 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
28.6.2023 |
Príprava občerstvenia na udalosti Beh Soviou Poľanou zo dňa 20.5.2023 |
Ľubomír Šmindák |
46723463 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva rámcová |
Rámcová zmluva o dielo |
2.10.2018 |
Produktívne práce žiakov v učebnom odbore lesná výroba pod vedením majstra odbornej výchovy... |
SOŠ - PaedDr. Vladimír Buvalič – riaditeľ školy |
00159531 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18018 |
3.8.2018 |
Projektová dokumentácia stavby "Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Zimná Poľana" v... |
VODALES, s.r.o. |
44988508 |
5 623,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11200013 |
2.3.2020 |
PRV 2014-2020 8.6.: výzva 40/PRV/2019 lesnícke techn. a spracovanie, mobilizácie les. výrobkov/... |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11001466 |
9.5.2019 |
Rašlové vrecia na 15 kg - žlté 100ks, na 25 kg - žlté 100ks, |
Awylla Slovakia s.r.o. |
51177714 |
33,80 EUR |