| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023197 |
25.4.2023 |
Servis automobilu Toyota Hilux |
AUTOSKLO Salaj, s.r.o. |
46299335 |
457,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021020 |
9.7.2021 |
Montáž dreveného prístrešku - doplatok |
TIM BER HOUSE s.r.o. |
46440500 |
2 556,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200004 |
11.11.2020 |
doklad na prijatú platbu zo dňa 28.10.2020 |
TIM BER HOUSE s.r.o. |
46440500 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
042020 |
28.10.2020 |
Montáž dreveného prístrešku - zálohová platba |
TIM BER HOUSE s.r.o. |
46440500 |
2 333,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252001322 |
20.2.2025 |
Manažment úloh |
GAMI5, s.r.o. |
46442995 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1253201277 |
20.2.2025 |
Administratívny poplatok |
GAMI5, s.r.o. |
46442995 |
4,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231413 |
12.12.2023 |
Traktor Zetor - oprava defektu, hustenie pneumatík |
J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. |
46448152 |
23,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180738 |
31.7.2018 |
Pneuservis - autobus ISUZU: 2 ks pneumatika BARUM, demontáž, montáž, vyzutie, obutie,... |
J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. |
46448152 |
495,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170867 |
3.10.2017 |
Pneuservisné práce: demontáž, montáž, vyzutie, obutie a vyváženie práškom - autobus ISUZU... |
J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. |
46448152 |
12,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF 2017011 |
7.2.2017 |
Autobusová doprava: St. Ľubovňa-V.Ružbachy-Podolínec-St. Ľubovňa |
B.P.V. bus, s.r.o. |
46465880 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV210208 |
10.8.2021 |
Tabuľky objemu dreva |
ATIS-FOREST, s.r.o. |
46490302 |
30,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2016 |
8.8.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hanečák Jozef |
46568433 |
533,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF160043 |
12.9.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hanečák Jozef |
46568433 |
446,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2016 |
26.9.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hanečák Jozef |
46568433 |
91,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30085051 |
31.8.2023 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2023 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30077061/2022 |
17.10.2022 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2022 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30097367 |
26.9.2025 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2025 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10072450/2021 |
7.10.2021 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2021 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30089946 |
6.9.2024 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2024 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10065553/2020 |
17.1.2020 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2020 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
110,00 EUR |