Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá S/13/2017 8.3.2017 Oprava autobusu ISUZU SL343AT AUTO-SERVIS JV s.r.o. 36498947  2 591,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017/03 8.3.2017 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva Sčensný Štefan 41145291  842,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2017 8.3.2017 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva Hudáček Peter 37169211  1 608,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2017 8.3.2017 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva Dziak Jozef 46193618  4 076,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 3413202169 8.3.2017 Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Slovak Telekom, a.s. 35763469  80,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 17012 8.3.2017 Oprava motorových píl STIHL MS-251, STIHL MS-250, STIHL MS-211 - diely a práca Ján Mrug 34918591  211,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 20093 21.3.2017 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2017 Techpetrol s.r.o. 34669688  286,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 8794900339 21.3.2017 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  31,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2017 21.3.2017 Práca v lese - lesná pestovateľská činnosť - prečistka a výrub krov Dziak Ján 50139886  1 316,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 201700054 18.4.2017 Nájomné za lesné pozemky za rok 2017 Mesto Podolínec 00330132  9 497,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2 / 2017 18.4.2017 Oprava automobilu a náhradné diely - VOLKSWAGEN BORA - SL870AG Teodor Reľovský 40716309  258,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 171130423 18.4.2017 PARAMO HM 46/SUD 60L Olej hydraulický PARAPETROL a.s. 36526606  50,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 3414152378 18.4.2017 Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Slovak Telekom, a.s. 35763469  83,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2017 18.4.2017 Povinné zmluvné poistenie vozidiel za obdobie 25.04.2017 - 24.07.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 50332490  193,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 217040237 18.4.2017 Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za I. Q 2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 001 819 18.4.2017 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  2 120,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 4795870352 18.4.2017 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 3\2017 18.4.2017 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva Hudáček Peter 37169211  2 568,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 20145 18.4.2017 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2017 Techpetrol s.r.o. 34669688  582,29 EUR 
Detail Faktúra došlá O033117 18.4.2017 Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva, vnadidlá na... LOS-Agro s.r.o. 36189987  1 011,94 EUR 
Export do csv