| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF160043 |
12.9.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hanečák Jozef |
46568433 |
446,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17413 |
12.9.2016 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01.08.-31.08.2016 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 173,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 690 004 419 |
12.9.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600126 |
12.9.2016 |
Nájomné a služby na základe nájomnej zmluvy za 1. polrok 2016 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
-17,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F20160717 |
12.9.2016 |
Školenie - vedúci dopravy |
Mgr. Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/11 |
12.9.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
1 976,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14 / 2016 |
12.9.2016 |
Oprava automobilu a náhradné diely - VOLKSWAGEN BORA - SL870AG |
Teodor Reľovský |
40716309 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08-07/2016 |
12.9.2016 |
Zemné práce stavebným strojom JCB 4CX vrátane presunu stroja - úprava lesnej cesty v... |
Jaroslav Krišanda |
33089469 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201609002 |
12.9.2016 |
Poskytnutie dielenských priestorov - oprava autobusu SL 343AT |
TOMAK, s.r.o. |
31675981 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV160039 |
26.9.2016 |
Za prepravu podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 02.08.2016 |
JADOLINVEST s.r.o. |
44945248 |
99,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201608641 |
26.9.2016 |
Pracovné odevy - pracovné nohavice, montérky, obuv, blúza |
KADO - pracovné odevy |
32880219 |
1 218,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160040 |
26.9.2016 |
Rezivo - 5 až 6 m |
Chlpáň Ján |
17122724 |
450,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2016 |
26.9.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hanečák Jozef |
46568433 |
91,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2016 |
4.10.2016 |
Povinné zmluvné poistenie č. 8080118581 za obdobie: 25.10.2016 - 24.01.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
193,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422016 |
4.10.2016 |
kliniky, ochranné rukavice, štetce, farby, schránka, lampa, brúsny papier, FAB... |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
367,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016028 |
4.10.2016 |
reťaze na pílky, pilníky, čistič na krb, prilba, noha, násada |
Železiarstvo Mária Šatalová |
33083321 |
98,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216040764 |
17.10.2016 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za III. Q 2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016177 |
17.10.2016 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2016 |
17.10.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva a čistenie zvážnice |
Jozef Dziak |
46193618 |
3 055,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/12 |
17.10.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 428,48 EUR |