Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201600133 4.11.2016 Predaj majetku na základe zmluvy zo dňa 24.6.2016 Mesto Podolínec 00330132  1 197,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 111600203 4.11.2016 Predaj hnuteľného majetku - VW Bora (SL 870AG) Mesto Podolínec 00330132  1 726,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 111600202 4.11.2016 Predaj hnuteľného majetku na základe kúpnej zmluvy zo dňa 24.6.2016 - Dácia Duster (SL... Mesto Podolínec 00330132  12 616,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1790170500 4.11.2016 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  81,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 3307298006 4.11.2016 2/3/4FF aktivácia SIM kariet - SIM.PO.E64.7 x 4 Slovak Telekom, a.s. 35763469  39,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 005 270 4.11.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  985,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016167 4.11.2016 Čistenie lesného potoka pracovným strojom CATERPILLAR Peter Šutor 14310431  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5/2016 4.11.2016 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva Hudáček Peter 37169211  3 156,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 5 / 2016 4.11.2016 Oprava automobilov a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD a VOLKSWAGEN BORA - SL870AG Teodor Reľovský 40716309  137,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 216040764 17.10.2016 Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za III. Q 2016 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016177 17.10.2016 Stravné lístky Helena Smandrová 33073899  495,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2016 17.10.2016 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva a čistenie zvážnice Jozef Dziak 46193618  3 055,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016/12 17.10.2016 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva Sčensný Štefan 41145291  2 428,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 4/2016 17.10.2016 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva Hudáček Peter 37169211  3 196,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 004 904 17.10.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  559,47 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 160038 17.10.2016 Kancelárske potreby a laminovanie - perá, rýchloviazače, euroobaly, ceruzky, toner Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM 43257488  93,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 17458 17.10.2016 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2016 Techpetrol s.r.o. 34669688  1 110,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 801 356 17.10.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  564,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2016 4.10.2016 Povinné zmluvné poistenie č. 8080118581 za obdobie: 25.10.2016 - 24.01.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 50332490  193,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 422016 4.10.2016 kliniky, ochranné rukavice, štetce, farby, schránka, lampa, brúsny papier, FAB... Bc. Jozef Selep - STONAKO 40318575  367,75 EUR 
Export do csv