Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FA000327/2017 9.5.2017 Reklamné sl., balík Profesional od 13.04.2017 do 12.04.2018 Profesionálny register s.r.o. 46938079  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1790042 9.5.2017 Sadenice lesných drevín - Smrek - 3650 ks Lesy mesta Levoča, spol. s.r.o. 31693377  700,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 3 / 2017 9.5.2017 Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD Teodor Reľovský 40716309  142,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201700138 9.5.2017 Skriňa CONTRACT svetlosivá a doprava zmluvnou špedičnou spoločnosťou KOVOTYP s.r.o. 35808705  222,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 04-01/2017 9.5.2017 Práce pri čistení odvodňovacích priekop na lesnej odvoznej ceste v lokalite Mokré Polianky v... Krišanda Jaroslav 33089469  345,60 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 170015 9.5.2017 Kancelárske potreby, evidenčné tlačivá, záznamy Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM 43257488  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3415115226 9.5.2017 Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Slovak Telekom, a.s. 35763469  81,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 6\2017 9.5.2017 Obsluha traktora a jeho prídavných zariadení a práca s motorovou pílou Hudáček Peter 37169211  168,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 201700054 18.4.2017 Nájomné za lesné pozemky za rok 2017 Mesto Podolínec 00330132  9 497,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2 / 2017 18.4.2017 Oprava automobilu a náhradné diely - VOLKSWAGEN BORA - SL870AG Teodor Reľovský 40716309  258,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 171130423 18.4.2017 PARAMO HM 46/SUD 60L Olej hydraulický PARAPETROL a.s. 36526606  50,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 3414152378 18.4.2017 Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Slovak Telekom, a.s. 35763469  83,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2017 18.4.2017 Povinné zmluvné poistenie vozidiel za obdobie 25.04.2017 - 24.07.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 50332490  193,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 217040237 18.4.2017 Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za I. Q 2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 001 819 18.4.2017 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  2 120,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 4795870352 18.4.2017 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 3\2017 18.4.2017 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva Hudáček Peter 37169211  2 568,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 20145 18.4.2017 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2017 Techpetrol s.r.o. 34669688  582,29 EUR 
Detail Faktúra došlá O033117 18.4.2017 Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva, vnadidlá na... LOS-Agro s.r.o. 36189987  1 011,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017060 18.4.2017 Stravné lístky Helena Smandrová 33073899  660,00 EUR 
Export do csv