|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
8211595218 |
9.7.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
81,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
09/2018 |
9.7.2018 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 734,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10\2018 |
9.7.2018 |
Práca v lese - časové práce s JMP - prerezávanie cesty, uhadzovanie |
Hudáček Peter |
37169211 |
1 192,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11\2018 |
9.7.2018 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiace máj a jún |
Hudáček Peter |
37169211 |
233,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2018 |
9.7.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
876,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5\2018 |
9.7.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Živčák Vladimír |
40318052 |
881,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/2018 |
13.6.2018 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
3 628,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8209987329 |
13.6.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018P0013 |
13.6.2018 |
Poskytnutie poradenských služieb v rámci podopatrenia 4.3 |
AZ-POĽNO, s.r.o. |
46859888 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA18019 |
13.6.2018 |
Papier kancelársky, pero, náplň do pera, obálka, blok kocka lepiaca color, toner HP CF283A... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
160,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018/06 |
13.6.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva a výroba metrovice |
Sčensný Štefan |
41145291 |
5 945,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
181131063 |
13.6.2018 |
PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06/2018 |
11.6.2018 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny, porastová hygiena, údržba ciest s použitím motorovej... |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 558,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
05/2018 |
11.6.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie koňom a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 286,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4\2018 |
11.6.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Živčák Vladimír |
40318052 |
3 180,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
80274 |
11.6.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
590,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018006 |
5.6.2018 |
Zemné práce bágrom 19 hod. x 27 € |
Matúš Gončár |
44844867 |
513,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02395-0118 |
5.6.2018 |
Poukážky Ticket Restaurant a prepravné náklady (kuriér) |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 874,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3/2018 |
5.6.2018 |
Práca v lese - prečistka |
Živčák Vladimír |
40318052 |
280,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8209574796 |
5.6.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |