Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 07/2018 16.7.2018 Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej, časové práce - porastová hygiena Dziak Jozef st. 35398281  312,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 8212111984 16.7.2018 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 80327 16.7.2018 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2018 Techpetrol s.r.o. 34669688  913,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 218040437 16.7.2018 Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2018 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/08 16.7.2018 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva Sčensný Štefan 41145291  2 507,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180034 16.7.2018 Rôzny spotrebný tovar a materiál Bc. Jozef Selep - STONAKO 40318575  251,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 1806044 16.7.2018 Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrického zariadenia a ochrany... PERÚN - TATRY s.r.o. 36485098  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1806045 16.7.2018 Odstránenie závad po prevedení odbornej prehliadky a skúšky (revízie) elektrického... PERÚN - TATRY s.r.o. 36485098  185,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2018 16.7.2018 Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva Dziak Jozef ml. 46193618  1 257,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2018 16.7.2018 Práca v lese - časové práce - porastová hygiena Dziak Jozef st. 35398281  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/6-MLP 16.7.2018 Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej, porastová hygiena - časová práca... Pavlák Ondrej 43561977  1 357,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 220180430 9.7.2018 Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL580BD ALD MOBIL s.r.o. 45950849  106,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 10180010 9.7.2018 Výmena vodovodného potrubia, demontáž prasknutého potrubia na chate Kyčora, inštalatérsky... Marián Boďo ml. 44981236  345,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 201800017 9.7.2018 Refakturácia poplatku za montáž zabezpečovacej značky montážnika a nákladov na dopravu Mesto Podolínec 00330132  28,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 21811069 9.7.2018 Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502  65,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/4-MLP 9.7.2018 Práca v lese - výsadba jamkovou sadbou, uhadzovanie haluziny ihličnatej, listnatej, časové... Pavlák Ondrej 43561977  1 987,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/5-MLP 9.7.2018 Práca v lese - prečistka, prerezávanie cesty, výkopové práce a zasýpacie práce - chata... Pavlák Ondrej 43561977  3 119,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 21811968 9.7.2018 Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502  17,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 201806006 9.7.2018 Práce traktorom SL 624 AB a poplatok za neupravený terén TOMAK, s.r.o. 31675981  535,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 632012593 9.7.2018 Skladovanie osiva Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok 36038351  79,20 EUR 
Export do csv