|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
8253994658 |
19.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200625 |
19.3.2020 |
Vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík, posúdenie zdravotného rizika |
Pracovná zdravotná služba |
50332490 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2020 |
19.3.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, približovanie s koňom, manipulácia dreva a výroba rovnaného... |
Martin Osvald |
41570481 |
5 310,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2020 |
19.3.2020 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
4 291,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FTSJT983-0004-000716 |
3.3.2020 |
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov na obdobie od 20.03.2020 - 19.06.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
181,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2020 |
2.3.2020 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
2 194,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020/01 |
2.3.2020 |
Práca v lese - ťažba, manipulácia a približovanie dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 955,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T033 |
2.3.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
497,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8251742783 |
2.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2020 |
2.3.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva a výroba palivového dreva na OM |
Martin Osvald |
41570481 |
4 688,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV200005 |
2.3.2020 |
Za prepravu, podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 01/2020 |
JADOLINVEST s.r.o. |
44945248 |
242,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0011022020 |
2.3.2020 |
Doprava, vykonaná práca a použitý materiál pri výmene výfukovej vložky na traktore Zetor... |
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO |
43321682 |
548,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11200013 |
2.3.2020 |
PRV 2014-2020 8.6.: výzva 40/PRV/2019 lesnícke techn. a spracovanie, mobilizácie les. výrobkov/... |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
2 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020061 |
2.3.2020 |
Účastnícky poplatok na odbornom seminári "Naliehavé úlohy mestských a obecných lesov a... |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
77,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA20009 |
2.3.2020 |
Toner, laminovanie, nožnice, lepiaca páska, korekčná myš, kancelársky papier Xerox A4 |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
157,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8253568581 |
2.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03/2020 |
2.3.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 259,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012020 |
2.3.2020 |
Práca v lese - výrez krov |
Dziak Ján |
50139886 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511093836 |
20.2.2020 |
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (poistenie majetku) za obdobie: 20.03.2020 - 19.06.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
181,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020/2-MLP |
6.2.2020 |
Práca v lese - prečistka |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 680,12 EUR |