|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV-211/2020 |
6.5.2020 |
MAY0420A11, FHP Plus 200 - univerzálny drtič a mulčovač - 1 ks |
AGROPARK LIPTOV, s.r.o. |
50629212 |
12 124,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
05/2020 |
6.5.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva a... |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 108,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03/2020 |
6.5.2020 |
Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny |
Dziak Ján |
50139886 |
223,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020051 |
6.5.2020 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
585,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV-218/2020 |
6.5.2020 |
Dovoz stroja - univerzálny drtič a mulčovač FHP Plus 200 - servisné práce I. a II. pracovník... |
AGROPARK LIPTOV, s.r.o. |
50629212 |
232,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202000006 |
14.4.2020 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
40,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7/2020 |
14.4.2020 |
Sadenice lesných drevín: Smrekovec opadavý (950ks) |
Ing. Ján Bittner |
40716023 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8255834323 |
14.4.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03/2020 |
14.4.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, približovanie s koňom a manipulácia dreva |
Martin Osvald |
41570481 |
4 852,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04/2020 |
14.4.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 919,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2020 |
14.4.2020 |
Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny |
Dziak Ján |
50139886 |
70,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T133 |
14.4.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
137,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020/03 |
14.4.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
4 907,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8256262038 |
14.4.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1/2020 |
14.4.2020 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
56,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FTSJX4MP-0003-000014 |
7.4.2020 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
56,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202000004 |
19.3.2020 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
40,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
36349-0181 |
19.3.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020/02 |
19.3.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 227,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T072 |
19.3.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
701,42 EUR |