|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2020/11 |
24.8.2020 |
Práca v lese - prečistka, uhadzovanie haluziny, porastová hygiena v LO 02 |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
3 223,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15/2020 |
24.8.2020 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 140,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0121072020 |
12.8.2020 |
Práca a použitý materiál pri oprave traktora Zetor Forterra 110HSX, (1876mth) ŠPZ:SL547YD, v... |
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO |
43321682 |
1 319,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
07/2020 |
12.8.2020 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v obvode Javor |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
2 323,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020/07 |
12.8.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 162,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4\2020 |
12.8.2020 |
Práca v lese - prečistka a výrez krov |
Hudaček Peter ml. |
50122258 |
1 149,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8264652556 |
12.8.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3\2020 |
12.8.2020 |
Práca v lese - ťažba |
Hudaček Peter ml. |
50122258 |
1 743,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8265799591 |
12.8.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T344 |
12.8.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1.7. - 31.7.2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
658,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202000025 |
27.7.2020 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
52,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8262773400 |
27.7.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA20022 |
27.7.2020 |
Toner HP CF283AD duo pack a kancelársky papier Xerox 80gr A4 kartón |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
145,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220040475 |
27.7.2020 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770365592 |
27.7.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8263940666 |
27.7.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T290 |
27.7.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
741,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
H202073 |
27.7.2020 |
Dezinfekcia Predátor |
VOLCANO s.r.o. |
36247570 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020/05 |
27.7.2020 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej a výrez krov |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 650,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020/06 |
27.7.2020 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej a časové práce |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
953,28 EUR |