Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 21T073 22.3.2021 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2021 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  624,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 8278798192 22.3.2021 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  36,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2021 22.3.2021 Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom obvode... Dziak Jozef st. 35398281  836,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 21114 22.3.2021 Overenie KUV v RPVS k 31.12.2020 Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát 42002044  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5612192972 22.3.2021 Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Orange Slovensko, a. s. 35697270  127,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 8276948571 1.3.2021 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  36,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 5602945980 1.3.2021 Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 285 Orange Slovensko, a. s. 35697270  33,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 21T037 1.3.2021 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2021 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  620,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2021 1.3.2021 Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom obvode... Dziak Jozef ml. 46193618  224,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2021 1.3.2021 Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom obvode... Dziak Jozef st. 35398281  2 362,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/02 1.3.2021 Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie Sčensný Štefan 41145291  2 529,37 EUR 
Detail Faktúra došlá FA21004 1.3.2021 Toner HP CF283AD duo pack a kancelársky papier Xerox 80gr A4 2 x kartón Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM 43257488  172,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/1 1.3.2021 Práca v lese - výrez a uhadzovanie krov v LO02 Pavlák Ondrej 43561977  783,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/2 1.3.2021 Práca v lese - prečistka v LO03 Pavlák Ondrej 43561977  336,96 EUR 
Detail Faktúra došlá O003192021 1.3.2021 Náhrada paušálnych výdavkov v zmysle § 21,22 vyhl. MS SR č. 68/2017 Z.z. Exekútorský úrad JUDr. Bulko Michal 37790412  0,00  
Detail Faktúra došlá 5607546722 1.3.2021 Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 287 Orange Slovensko, a. s. 35697270  20,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 5607565385 1.3.2021 Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 285 Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Faktúra došlá 2596533887 1.3.2021 Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Faktúra došlá 5607567200 1.3.2021 Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 286 Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Faktúra došlá 2009563 - 00033 - KE 5.2.2021 Povinné zmluvné poistenie vozidiel za obdobie 25.01.2021 - 24.04.2021 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 50332490  56,03 EUR 
Export do csv