|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV220023 |
11.11.2022 |
Oprava áut Dacia Duster SL578BD, SL580BD |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
911,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
36/2022 |
11.11.2022 |
Práca v lese - výrez drevín, orez stromov a krov, budovanie nových zvážnic, výrez drevín,... |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
4 626,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20222674 |
11.11.2022 |
Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, posúdenie zdravotného rizika |
Pracovná zdravotná služba |
50332490 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202200057 |
11.11.2022 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
131,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202200051 |
11.11.2022 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
117,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
35/ 2022 |
11.11.2022 |
Sadenice lesných drevín - jedľa biela - 1000ks |
Ing. Ján Bittner |
40716023 |
270,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV82022 |
11.11.2022 |
Oprava priepustov a zvážnic, vykopanie novej zvážnice |
Matúš Gončár |
44844867 |
930,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8312786427 |
11.11.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22T428 |
11.11.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
991,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001229236 |
11.11.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 249,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5695030920 |
17.10.2022 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
110,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22T397 |
17.10.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
750,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8314623302 |
17.10.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30077061/2022 |
17.10.2022 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2022 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022/07 |
29.9.2022 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva. Výrez náletových drevín,... |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 815,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20221096 |
29.9.2022 |
Doklad o pôvode dreva - 20ks |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
179,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV220006 |
29.9.2022 |
Práca v lese - komplexná výroba dreva na OM |
Norbert Nebus |
46879943 |
8 149,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022010 |
29.9.2022 |
Prevedená práca v lese |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
576,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25/2022 |
29.9.2022 |
Budovanie nových zvážnic - 200m, výrez náletových drevín, orez stromov a krov - 200m |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 716,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24/2022 |
29.9.2022 |
Práca v lese - úprava pláne a telesa cesty strojom - 460m, výrez náletových drevín a orez... |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 341,00 EUR |