Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8330775830 31.7.2023 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  37,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/07 31.7.2023 Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie Sčensný Štefan 41145291  3 387,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2023 31.7.2023 Práca v lese - ťažba a zbližovanie dreva traktorom Pavol Vojček 17289629  3 816,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2023 31.7.2023 Práca v lese - ťažba a zbližovanie dreva traktorom Pavol Vojček 17289629  462,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 223040463 31.7.2023 Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2023 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  102,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17/2023 31.7.2023 Práca v lese - ťažba a približovanie dreva Restaurant u ANTONA, s.r.o. 45691975  12 404,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 23079 31.7.2023 Reinštalácia FGPS a Lesmeister mobile na nové telefóny - 4ks IterSoft SK s. r. o. Zvolen 50857258  768,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8358 31.7.2023 Značkovací sprej Forest Marker Fluo oranžový - 24ks Mikuláš Bendula 38544110   
Detail Faktúra došlá 2023005 28.6.2023 Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva s koňom Dziak Jozef st. 35398281  3 182,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 232425 28.6.2023 Technická podpora MK-soft do 30.6.2024 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia MK - soft, s.r.o. 36491594  135,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 8329002047 28.6.2023 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  36,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 23T208 28.6.2023 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2023 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  809,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023017 28.6.2023 Pletivo polynet 285R - 500,00m + doprava BBA system s.r.o. 51961491  966,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/07 28.6.2023 Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie Sčensný Štefan 41145291  5 199,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023003 28.6.2023 Príprava občerstvenia na udalosti Beh Soviou Poľanou zo dňa 20.5.2023 Ľubomír Šmindák 46723463  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023091 28.6.2023 Denné menu pre zamestnancov - 30ks Helena Smandrová 33073899  165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230032 28.6.2023 Rôzny spotrebný tovar a materiál a náradie Bc. Jozef Selep - STONAKO 40318575  179,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2023 28.6.2023 Práca v lese - ťažba a približovanie dreva Restaurant u ANTONA, s.r.o. 45691975  2 245,74 EUR 
Detail Faktúra došlá FV10 28.6.2023 Práca v lese - uhadzovanie haluziny a výrub krov s uhadzovaním Pavlák Ondrej 43561977  405,67 EUR 
Detail Faktúra došlá FV11 28.6.2023 Práca v lese - prerezávka, výrub krov s uhadzovaním, porastová hygiena, uhadzovanie haluziny Pavlák Ondrej 43561977  3 111,38 EUR 
Export do csv