| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva rámcová |
Rámcová zmluva o dielo |
2.10.2018 |
Produktívne práce žiakov v učebnom odbore lesná výroba pod vedením majstra odbornej výchovy... |
SOŠ - PaedDr. Vladimír Buvalič – riaditeľ školy |
00159531 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
40-18132 |
14.1.2019 |
Práca v lese - výrub a uhadzovanie krov a drevín |
SOŠ - PaedDr. Vladimír Buvalič – riaditeľ školy |
00159531 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250142 |
26.9.2025 |
Nadštandardy PSL v zmysle Vašej objednávky. |
Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. |
36669105 |
534,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019128 |
2.9.2019 |
Nadštandard programu starostlivosti o les |
Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. |
36669105 |
34,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2019 |
23.10.2019 |
Ssadenice lesných drevín: smrekovec, borovica, buk, javor |
Slovenská lesná, s. r. o. |
50391321 |
3 706,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8251323840 |
6.2.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6796844828 |
18.5.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8227699685 |
12.3.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8205981961 |
12.4.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8228115653 |
12.3.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8276948571 |
1.3.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8305359688 |
13.5.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8251742783 |
2.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,81 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
841 |
21.10.2016 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789285 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789286 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789286 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789287 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789287 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789288 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789288 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8332551345 |
31.8.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8253568581 |
2.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,28 EUR |