| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1955523909 |
28.6.2023 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A34 na splátky - 1ks |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1955523781 |
28.6.2023 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A34 na splátky - 1ks |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1955540483 |
28.6.2023 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A34 na splátky - 1ks |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1941606365 |
5.2.2021 |
Mobilný telefón CAT S42 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1941606366 |
5.2.2021 |
Mobilný telefón CAT S42 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1941628357 |
5.2.2021 |
Mobilný telefón CAT S42 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1941628358 |
5.2.2021 |
Mobilný telefón CAT S42 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5672039171 |
29.4.2022 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
83,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1690003044 |
22.6.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
331,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 790 002 880 |
9.6.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 767,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1690003355 |
11.7.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
494,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1690003658 |
22.7.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 627,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 790 003 534 |
24.7.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
2 472,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 690 004 419 |
12.9.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 690 004 904 |
17.10.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
559,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 690 801 356 |
17.10.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
564,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 690 005 270 |
4.11.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
985,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 790 004 796 |
5.10.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 943,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 790 000 850 |
16.2.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
355,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 790 006 220 |
8.1.2018 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
711,12 EUR |