Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2023006 31.7.2023 Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva Dziak Jozef st. 35398281  1 585,42 EUR 
Detail Zmluva o dielo 4/2019 PČ 14.2.2019 Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek Dziak Jozef st. 35398281   
Detail Faktúra došlá 2024013 6.12.2024 Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva Dziak Jozef st. 35398281  4 072,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 202018 4.6.2018 Dodávka sadeníc lesných drevín - smrek obyčajný (1600 ks), jedľa biela (16400 ks), borovica... Anna Argalášová Arnika 35539925  6 681,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 232020 11.11.2020 Sadenice lesných drevín: Buk lesný: 12040ks, Javor Horský: 380ks, Dub zimný: 100ks, Breza... Anna Argalášová Arnika 35539925  2 271,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1690003044 22.6.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  331,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 002 880 9.6.2017 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  1 767,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1690003355 11.7.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  494,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1690003658 22.7.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  1 627,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 003 534 24.7.2017 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  2 472,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 004 419 12.9.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  1 312,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 004 904 17.10.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  559,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 801 356 17.10.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  564,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 005 270 4.11.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  985,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 004 796 5.10.2017 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  1 943,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 000 850 16.2.2017 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  355,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 006 220 8.1.2018 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  711,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 001 819 18.4.2017 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  2 120,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1955529987 31.7.2023 Ochranné sklá NUVO pre Samsung GAL. A34 5G čierne Orange Slovensko, a. s. 35697270  49,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2591915037 5.2.2021 Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 Orange Slovensko, a. s. 35697270  33,88 EUR 
Export do csv